La Declaración de la Renta (ITR) es un requisito fiscal mediante el cual las personas físicas, empresas y otras entidades informan sus ingresos y pagan los impuestos correspondientes al gobierno para financiar servicios públicos y actividades estatales.

Impuestos directos Se pagan directamente al gobierno por parte de individuos o entidades.

Impuesto sobre la renta Es el tributo aplicado sobre los ingresos obtenidos durante un año fiscal. En India el año fiscal comprende del 1 de abril al 31 de marzo. Tras finalizar el año fiscal, se dispone de unos meses para calcular ingresos, inversiones, TDS y presentar el ITR.

Professional Tax Es un impuesto estatal sobre ingresos de salario, negocio o profesión, regulado por leyes estatales; el máximo anual es de ₹2,500 según el artículo 276 de la constitución.

Corporate Tax Gravamen sobre el beneficio neto de las empresas.

TDS Tax Deducted at Source Es una retención en la fuente: el pagador (por ejemplo un banco) descuenta parte del ingreso como impuesto y lo ingresa directamente al gobierno. No se deduce TDS si el interés no supera ₹40,000 para contribuyentes regulares o ₹50,000 para personas mayores. Si no se presenta PAN, la tasa de TDS puede ser del 20%. Para evitar retenciones en depósitos, pueden presentarse los formularios 15G (menores de 60) o 15H (mayores de 60) cuando la renta total está por debajo del límite de tributación.

Impuestos indirectos Se pagan de forma indirecta al comprar bienes o servicios, como GST, derechos de aduana, stamp duty, road tax, propiedad, education cess o peajes.

Conceptos clave Límite básico exento: cantidad de renta anual sin impuesto. Año fiscal: periodo en el que se gana la renta. Año de evaluación: año siguiente en el que se evalúa y tributa la renta del año fiscal anterior. Ejemplo: rentas del FY 2024–25 se declaran en AY 2025–26.

Annual Information Statement AIS Estado detallado disponible en el portal de impuestos que muestra transacciones vinculadas al PAN: ingresos, inversiones, TDS y transacciones de alto valor.

Form 26AS Resumen anual de impuestos relacionados con el PAN. Incluye TDS, TCS, impuestos pagados, reembolsos y detalles que anteriormente aparecían en la sección de transacciones de alto valor, ahora en AIS.

Taxpayer Information Summary TIS y TRACES El TIS condensa la información del AIS. TRACES es el portal oficial para conciliación y certificados de TDS; allí se generan Form 16 y 16A con número único y marca digital.

Formularios importantes Form 16: certificado anual de TDS por salario emitido por el empleador, que desglosa salario, TDS y exenciones. Form 16A: certificado trimestral para ingresos no salariales. Form 15G y 15H: declaraciones para evitar TDS en ciertos ingresos si la renta imponible es nula o inferior al límite.

Compensación de pérdidas En India se permite arrastrar pérdidas de un año fiscal a años siguientes para compensar rentas y reducir la carga fiscal, según disposiciones del Income Tax Act de 1961.

ITR Forms ITR-1 Sahaj: para individuos residentes con ingresos simples hasta ₹50 lakh; ITR-2: para individuos/HUF sin negocio pero con ganancias de capital o ingresos del extranjero; ITR-3: para quienes tienen ingresos de negocios o profesiones; ITR-4 Sugam: para contribuyentes bajo tributación presunta hasta ₹50 lakh.

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